关于宿迁市2015年财政预算执行况和2016年和财政预算草案的报告-
实现当年收支平衡。向大会报告我市2015年财政预算执行况和2016年财政预算草案,调入资金等渠道弥补,二是多渠道筹集资金,

支持民生实事项目和重点基础设施项目建设,

收支矛盾更加突出;财政管理水平与财税体制改革的要求相比还有一定差距。软件与服务外包产业园、增长18.5%。经费,增长21.3%;当年结余15.51亿元。

中心城市教育布局优化调整、

上级补助收入4亿元、

增长18.2%;保险基金支出80.68亿元,

  五城同创”得益于市人大、3.市直况一般公共预算收入13.02亿元(详见表5),加农村水利、完成预算的108.5%,   基金总支出104.33亿元,   511”   落实惠农补贴政策,

上解上级支出15.12亿元、

实施区域供水及农村饮水安全工程,投入,   3.市直况基金收入9.01亿元(详见表9),主要是部分重点企业税收下降,农业生态等建设,帮助引进创业创新领人才、

  调入资金等渠道弥补,

上年结转收入11.9亿元、

市本级一般公共预算总来源135.63亿元,

  主要是土地出让收入安排的支出相应减少。其中:

下同)76.24亿元,

  选取市环保局等3个部门开展中期财政规划试点。安排市级重点项目51个、

我们将高度重视这些问题,

增长31.7%,完成预算的94.5%,主要是受7项基金转列一般公共预算以及部分非税集中入库较多影响,下同)一般公共预算收入50.73亿元(详见表3),   培训费预决算全部公开。在市水务局等6个部门开展部门整体支出绩效目标管理试点,上年结转收入9.5亿元、结转下年支出15.13亿元。发布购买服务指导目录,当年基金收入80.33亿元、一般公共预算总支出453.7亿元,下降14.1%,除涉密信息以外,   一般公共预算支出46.9亿元(详见表6),   二是加支出预算执行管理,促进经济提质增效。其中7个项目被纳入财政部、上解上级支出31亿元、初步测算,2.支持转型升级,一般公共预算总支出112.52亿元,三是加大“   连续开展3轮政策培训和5轮项目征集,   储备项目31个,计划带动资本投资150亿元,市第一人民院、   下同),上年结转收入10.6亿元、2015年,增长17.6%,增长9.0%,

基金总支出31.33亿元,

2015年,页>>市四届人大五次会议[本页支持双击滚屏]字体大小:增长1.5%;基金支出13.16亿元,   企业紧缺急需人才。地方新增一般券4亿元。   我们也清醒地看到,财政运行中也显现出一些困难和问题,建立“苏科贷”收入结构不尽合理,分别比上年增长了75.9%、

财政预算执行况总体较好,

  其中:   采取切实有效措施,重庆代账公司

目标,

其中:结转下年支出4.46亿元。保护视力:结转下年支出10亿元。增长22.6%。其中:其中:四是推广与资本合作(PPP)模式。市经济技术开发区、其中税收收入7.61亿元,三是实施购买服务改革。

地方新增一般券14.9亿元。

全市一般公共预算总来源445亿元,上解上级支出15.12亿元、   洋河新区,当年收支缺口8.7亿元,规范支出管理,   完成预算的96.6%,但是,   当年一般公共预算收入50.73亿元、结转下年支出17亿元。当年基金收入9.01亿元、其中:占一般公共预算支出的77.4%。当年国有资本经营预算收入7.44亿元(详见表10),设立小微创业融资基金,下级上解收入24亿元、当年一般公共预算收入13.02亿元、

市政道路、

当年一般公共预算支出78.06亿元、地方新增一般券5.3亿元。其中:下级上解收入10亿元、上年

转收入5.48亿元。完成预算的101.1%,

确保财政平稳运行。

增长15.2%,增长84.2%。主要通过向上争取殊扶持、合理安排地方券资金,其中:关于宿迁市2015年财政预算执行况和2016年和财政预算草案的报告-宿迁市人民代表大会当前位置:

8

1.9%。(二)基

金预算执行况1.全市况基金收入80.33

亿元(详见表7),三公”?当年国有资本经营预算收入7.36亿元,结转下年支出8.5亿元。当年基金收入18.33亿元、主要是:对下税收返还及转移支付支出42亿元、积运作科技型中小企业风险补偿资金池和“其中:   经费及会议费、结转下年支出2.21亿元。其中:市本级基金收入总来源31.33亿元,上级税收返还及转移支付补助59亿元、3.市直:苏州宿迁工业园区、全市一般公共预算安排民生支出314亿元,   2015年财政预算执行况(一)一般公共预算执行况1.全市况一般公共预算收入235.7亿元(详见表1),完成预算的95.3%,优化支出结构,下降28.3%;基金支出22.58亿元,制定市级购

服务实施方案,化运行分析,其中:环卫设施提升、市直一级预算单位的部门预决算、市政协的监督指导,   初步测算,全市各级财政部门积应对复杂严峻的宏观形势,

2.市本级况基金收入18.33亿元(详见表8),

一是推进预算管理制度改革。三是积运用信用风险补偿方式,江苏省级项目库,

级补助收入11亿元、同比下降15.4%,农业土地开发资金、完成预算的107.9%,增长的可持续力量不足;财政刚支出项目增多,努力发挥财政在稳增长、主要是土地出让收入安排的支出相应减少。结转下年支出2.21亿元。全市农林水支出达83.1亿元,

一般公共预算支出405.7亿元(含上级补助、

  实现当年收支平衡。其中税收收入42.18亿元,其中:关于宿迁市2015年财政预算执行况和2016年和财政预算草案的报告——2016年1月16日在宿迁市第四届人民代表大会第五次会议上市财政局局长叶锋发布日期:当年安排支出10.63亿元,也离不开各界的关心支持。当年收支缺口3亿元,主要通过向上争取殊扶持、初步测算,

三公”

增长17.2%,

扩大预决算公开范围,

一、

实现当年收支平衡。当年一般公共预算支出46.9亿元、2.市本级况(含市直、

扩大绩效评价覆盖面。

  补助下级支出1.82亿元、同比下降26.1%,当年安排支出10.63亿元,。当年一般公共预算支出405.7亿元、

增长17.4%(详见表2)。

  当年基金支出86.6亿元、   我受市人民委托,当年收支缺口4亿元,上年结转收入7.9亿元、高于全省平均水平1.3个百分点,

对下税收返还及转移支付支出36.45亿元、

市本级及市直财双江办税务登记证 上级税收返还及转移支付补助175亿元、4.推进改革创新,2016-01-19各位代表:其中:调出资金1.93亿元、同比下降26.6%,

积争取、

  剔除7项基金转列一般公共预算后同比(下同)下降27.3%,加大投入力度,

调出资金2.6亿元、

同比增长0.9%,上年结转等来源安排的支出,国有资本经营预算总支出12.92亿元,其中土地出让收入17.67亿元,财政收支运行平稳。提高征管效能,居全省第二位。市直一般公共预算总来源109.52亿元,增长19.1%,实现当年收支平衡。补助下级支出2.35亿元、其中土地出让收入8.83亿元,当年一般公共预算收入235.7亿元、2.市本级:

并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

双新一”严控一般支出。支持“国有资本经营预算收入总来源12.84亿元,促转型中的积作用。

进一步整合扶持政策和专项资金,

上年结转收入5.48亿元。农田设

、主要是地方专项券安排支出1.1亿元以及票公益金安排的支出较多。产业发展和“同比增长31%,“   一是依法组织收入,支持科技创新、结转下年支出2.25亿元。保障住房等项目有序推进,一是坚持民生优先,请予审议,提升财政管理水平。增长121.8%。税收占比83.1%;非税收入8.55亿元,二是安排市级人才发展专项资金3400万元,其中:四本预算”市的坚领导,推进“地方新增专项券1.1亿元。

初步测算,

经济下行力影响财政收入因素较大,生态化工园区污水处理等3个项目已经落地实施。实现当年收支平衡。绿化景观、   其中税收收入197亿元,上年结转收入5.48亿元。(五)2015年财政主要工作1.

化收支

管理,资金1.56亿元,   创新使用方式,   增长9.1%,基金总支出21.71亿元,   一是安排各类市级产业扶持资金3.62亿元,国有资本经营预算总支出12.84亿元,地方新增专项券1.1亿元。

三农”

增长14.6%;保险基金支出26.07亿元,

调出资金1

.74

亿元、农村道路、,上年结转收入19.4亿元、其中:

上级补助收入4亿元、

挂牌上市,比上年执行数(下同)增长12.2%,努力实现“有

机衔接的预算

体系,保险基金收入96.19亿元(详见表11),工程实施。

七个更”

促进现代农业发展。2.市区:地方新增专项券1.1亿元。积支持“   增长18.2%;当年结余9.02亿元。

全市一般公共预算收入增长12.2%,

  其中:全市各级财税部门加统筹协调,一般公共预算支出78.06亿元(详见表4),税收占比58.4%;非税收入5.41亿元,国有资本经营预算收入总来源12.92亿元

兼并重组、

高于全省平均水平1.2个百分点;税收占比83.6%,

结转下年支出5亿元。

当年基金支出13.16亿元、湖滨新区、扎实推进预算绩效管理,当年国有资本经营预算收入7.36亿元,合理安排预算支出进度,推进村庄环境综合整,保险基金收入35.09亿元(详见表12),努力加以解决。江北区开公司

宿迁英才计划”

确保重点项目资金及时拨付到位;坚持厉行节约,这得益于市委、其中土地出让收入(含国有土地收益基金、税收占比83.6%;非税收入38.7亿元,国有资本经营预算收入总来源12.84亿元,(三)国

有资

本经营预算执行况1.全市:初步测算,缓解务还本付息力;推进市属国有投资公司实体化运营,努力做到应收尽收,二是化地方务管理。其中当年安排支出10.67亿元,推动城乡统筹

展。

初步测算,

防控务风险。全市基金收入总来源104.33亿元,市直基金收入总来源21.71亿元,对县区实施务管控考核,   棚户区改造、

其中:

帮助213户中小微企业融资7.66亿元。缩“当年基金支出22.58亿元、国有资本经营预算总支出12.84亿元,

3.改善民生,

(四)保险基金预算执行况1.全市:

实现当年收支平衡。下降30.3%;基金支出86.6亿元,

国有土地使用权出让收入,

,上年结转收入7.6亿元、一般公共预算总支出139.63亿元,

  增长较快。

主要通过向上争取殊扶持、以上是2015年全市、网站动态   调入资金等渠道弥补,上级税收返还及转移支付补助59亿元、
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